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关于实施招标与采购业务内部控制审计的公示

【来源: | 发布日期:2016-11-01 】

根据《教育系统内部审计工作规定》(教育部令第17号)和教育部《关于加强直属高等学校内部审计工作的意见》(教财[2015]2号)要求,审计处决定派出审计组,自2016年11月1日起,对学校招标与采购业务内部控制设计与运行情况进行审计。  

审计期间如有情况和意见建议需要反映,请与审计处联系。  

联系方式:021-34206229  

联系邮箱:sjchu@sjtu.edu.cn  

地址:新行政楼A-103室  

2016年11月1日 

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